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用友t3如何反结账反记账

2024-08-27 10:43:30 财经知识

用友T3反记账/反结账方法在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证。这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作。以下是具体的操作步骤和方法。

1. 反记账的步骤:

在“总账”-“期末”-“对账”界面按“ctrl+H”激活恢复记账功能;

然后在“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”菜单,从这可以恢复计帐;

2. 反结账的步骤:

点击总账下期末,然后选择“对账”;

打开对账界面;

同时按键盘上的“CTRL+H”,提示“恢复记账前状态已被激活”;

用友通软件反记账方法:

1. 进入用友通软件,打开总账系统模块;

2. 依次点击总账-期末-结账;

3. 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl Shift组合键;

1.打开财务辅助-勾稽核算-反结账反记账;

2.检查发现错误凭证,选中凭证;

3.点击“确定”按钮;

4.输入发现凭证号,勾选凭证状态;

5.点击“反结”按钮,反结账反记账操作完成;

用友T3总账反结账步骤:

1.点开总账系统,点击【月末结账】;

2.选中需要取消结账的月份,同时按“Cthl+Shift+F6”;

3.输入登录操作员的密码,点击【确定】即可;

4.确认操作完成。

1. 反记账的步骤:

执行总账-期末-期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活;

选择需要反记账的月份,并点击确定按钮。

2. 反结账的步骤:

反结账操作需要用到账套主管的权限,点击总账-期末-结账,打开了结账窗口;

选择需要取消结账的月份,同时按"CTRL+SHIFT+F6"组合键,反结账操作完成。

通过以上详细介绍的方法和步骤,我们可以清楚地了解到用友T3如何进行反记账和反结账的操作。这些操作可以帮助我们及时发现错误凭证,进行调整和修改,确保账目的准确性。无论是在财务核算中还是在内部控制中,反记账和反结账都是非常重要的操作步骤,可以有效避免人为错误的发生,提高财务管理的效率和准确性。